正確的入賬方式:當(dāng)平臺提供優(yōu)惠且明確平臺實(shí)際承擔(dān)優(yōu)惠金額時(shí),銷售收入通常應(yīng)按照扣除平臺優(yōu)惠后的凈額入賬。在您的例子中,商品單價(jià)31.9元,平臺優(yōu)惠 0.8元,那么銷售收入應(yīng)按 31.9-0.8=31.1元入賬。因?yàn)槠脚_優(yōu)惠部分并非企業(yè)實(shí)際收到的款項(xiàng),也不是企業(yè)銷售商品的實(shí)際對價(jià)②。按 31.9 元入賬的風(fēng)險(xiǎn):如果按 31.9元入賬,會(huì)導(dǎo)致銷售收入虛增,可能影響企業(yè)對白身銷售業(yè)績和盈利能力的判斷,也會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,在稅務(wù)申報(bào)等方面也可能產(chǎn)生問題,例如可能會(huì)多繳納相關(guān)稅費(fèi)。

老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動(dòng)本來我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動(dòng),老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們該怎么定價(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師好,請幫個(gè)忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去。現(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務(wù)成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務(wù)收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè),月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
老師、你好,我們在抖音銷售商品,例如:貨款是10元、平臺優(yōu)惠:0.5元、扣款0.5元平臺費(fèi)、我們實(shí)際收到的貨款只有9元、這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入是按10元來寫?還是9元?
你好,老師,我單位是新建商貿(mào)企業(yè),我想問關(guān)于銷售收入如何確定的問題 1.通過抖音平臺實(shí)現(xiàn)的收入,屬于主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?(我們是品牌總部,各商家綁定總部帳號,實(shí)現(xiàn)的團(tuán)單收入) 2.當(dāng)月有入庫23143產(chǎn)品,發(fā)出了16325,剩下的6818,發(fā)出產(chǎn)品已收了一部分訂金,剩下的3個(gè)月后結(jié)算(先鋪貨,后結(jié)算的方式,可能繼續(xù)合作,也可能取消合作),當(dāng)月發(fā)出的貨如何確定銷售收入?
老師,你好 我們是電商,從抖音后臺導(dǎo)出的表格 其中,些不明白, 請問例如商品單價(jià)是30, 優(yōu)惠金額1.8(余額抵扣金額) 或是其他的發(fā)貨異常-3元 晚發(fā)即陪-3元 簽到領(lǐng)現(xiàn)金驚喜卷-3元 商城早市限時(shí)驚喜卷-2元 首頁商城查單返卷-3.9元 評價(jià)有禮-3元 物流異常賠付優(yōu)惠卷-2元 抖音商城新人驚喜卷-5元 平臺新人卷-2元 向這些是按商品單價(jià)算銷售額,還是單價(jià)減優(yōu)惠后的金額算銷售額
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

