那個稅款還是計入庫存商品,如果商品已經(jīng)銷售就直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
1、甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,稅率為13%。2019年2月1日,甲公司向乙公司購買B材料一批,按合同約定的價格計算,不含增值稅的售價總額為20000元,付款期30天。為鼓勵甲公司及早付清款項,乙公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,折扣按不含稅價格計算。2019年2月15日甲公司開出轉(zhuǎn)賬支票歸還了這筆貨款。
老師,我們是工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在我們購入一批商品回來直接銷售,目前沒有給對方付款,他們也沒有給我們開發(fā)票,我現(xiàn)在做成本核算入賬的金額是直接不含稅的價格還是含稅價格入賬
銷售給A公司的合同中,注明不包含運費及進口費用,但是有設(shè)備的含稅價格。 在收款時,A公司支付給我公司的第二筆款項中,包含了60%的合同價款,進口的關(guān)稅,進口的運費。 請問開給對方的發(fā)票,要開這3項的合計金額嗎?
公司采購幾批材料,同樣名稱單價略有不同,先辦理按不含稅價格入庫付款,因后開增值稅專票,發(fā)票金額總數(shù)與入庫付款總數(shù)一致,但個別開的發(fā)票材料價格與入庫個別價格不一致,這種情況怎么處理?
老師,公司之前跟個人簽訂不含稅合同,也不開票的,交付貨物后,欠款不還,后來法院強制執(zhí)行后,由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了,收到的這筆款需要交稅嗎?一般納稅人,應(yīng)稅物品13%,怎么計算稅金?上月收到的,現(xiàn)在已經(jīng)申報完增值稅表了,但是沒有加上這筆,要在哪里增加上這筆稅金?在增值稅及附加稅申報表里的哪一欄?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險麻煩詳細給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會,這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請問員工一下發(fā)3個月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個稅,這樣一次發(fā)要扣個稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈金額全部計入了“資本公積”賬戶核算】。會計處理錯誤。想知道,一般什么時候可以計入資本公積這個科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會計學(xué)堂APP,在哪里進入學(xué)注會的視頻?
比如之前的貨款不含稅金額是10萬,現(xiàn)在我們補了13000的稅款,然后開的10萬+13000金額的專票,這13000不能直接借進項稅額 貸存款嗎?
之前的十萬是直接全部入的原材料
可以直接計入應(yīng)交稅費-進項的,因為那個可以抵扣
也就是我這個補稅的支付流水,借:進項稅額 貸存款,對嗎?
是的,就是那樣做就行