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老師,有一家公司貨款一直簽的不含稅價格,支付也是付的不含稅價格,現(xiàn)在把之前的所有合同金額加起來按照13%增值稅補稅款給對方,然后開的發(fā)票,這筆支付的稅款怎么入賬呢?

2025-01-06 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-06 14:32

那個稅款還是計入庫存商品,如果商品已經(jīng)銷售就直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5569 追問 2025-01-06 14:39

比如之前的貨款不含稅金額是10萬,現(xiàn)在我們補了13000的稅款,然后開的10萬+13000金額的專票,這13000不能直接借進項稅額 貸存款嗎?

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快賬用戶5569 追問 2025-01-06 14:39

之前的十萬是直接全部入的原材料

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齊紅老師 解答 2025-01-06 14:42

可以直接計入應(yīng)交稅費-進項的,因為那個可以抵扣

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快賬用戶5569 追問 2025-01-06 14:43

也就是我這個補稅的支付流水,借:進項稅額 貸存款,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-06 14:45

是的,就是那樣做就行

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那個稅款還是計入庫存商品,如果商品已經(jīng)銷售就直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
2025-01-06
你好! 按不含稅價格入賬
2021-02-23
你好 ,用不含稅金額*(17%-13%)
2021-11-12
同學(xué)你好 對的 算不含稅的金額了
2021-08-24
您好,就是說,名稱啊,這些都不太一樣嗎
2023-06-15
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