你稅務(wù)局那邊要求你們調(diào)整嗎?不要求的話,忽略這里就行。如果你們那邊必須調(diào)整成一樣的話,借銀行房存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。 你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,這樣就一樣了。
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報(bào)匯算清繳的時(shí)候提示增值稅申報(bào)表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個(gè)要怎么處理
我司是增值稅一般納稅人,2017年購入車輛,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)2023年出售自己使用過的車,給其他公司。 問題1、應(yīng)開具什么樣的 發(fā)票?可以開具稅率為13%的普票么? 問題2、我司開出發(fā)普票時(shí)賬務(wù)處理是否如下 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理
已抵扣的固定資產(chǎn)清理報(bào)稅的時(shí)候按照13個(gè)點(diǎn)報(bào)未開票收入 但是賬務(wù)處理是按照固定資產(chǎn)清理走的 這就會導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對不上該怎么處理呢
處理銷售使用過的固定資產(chǎn)含稅1.13萬,開了專票, 賬務(wù)做的 借:應(yīng)收賬款1.13 貸:固定資產(chǎn)清理1萬,增值稅銷0.13。 清理利得 借固定資產(chǎn)清理0.15萬 貸 資產(chǎn)處置收益 0.15萬 利潤表只體現(xiàn)了0.15 增值稅里銷售額是1萬 這個(gè)差額 所得稅匯算的時(shí)候 要做什么處理?
處理銷售使用過的固定資產(chǎn)含稅1.13萬,開了專票, 賬務(wù)做的 借:應(yīng)收賬款1.13 貸:固定資產(chǎn)清理1萬,增值稅銷0.13。 清理利得 借固定資產(chǎn)清理0.15萬 貸 資產(chǎn)處置收益 0.15萬 利潤表只體現(xiàn)了0.15 增值稅里銷售額是1萬 這個(gè)差額 這個(gè)差額,在所得稅匯算的時(shí)候 要在哪個(gè)表里體現(xiàn),做什么處理嗎?——濫竽充數(shù)的不要回答
小規(guī)模納稅人長期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???