暫估和發(fā)票一樣的可以。
7月支付一筆費(fèi)用,9月取得對(duì)方開出的發(fā)票,請(qǐng)問是應(yīng)該7月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,還是應(yīng)該7月借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
您好老師,當(dāng)月已支付銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)(當(dāng)月未收到發(fā)票)。當(dāng)月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
老師,有一個(gè)報(bào)銷招待費(fèi),當(dāng)時(shí)是付了款,我沒有收到發(fā)票,我直接 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款,當(dāng)月也沒收到發(fā)票,直接月末把這個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,但是已經(jīng)結(jié)賬了,下個(gè)月怎么調(diào)整修改這個(gè)憑證
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請(qǐng)問對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎